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文件 |
內(nèi)部審核程序 |
||
體系編號(hào) |
G04-14 |
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) |
|
編制人 |
沈玲 |
部門負(fù)責(zé)人審核 |
文蕾 |
人事部門審核 |
黃智明 |
分管領(lǐng)導(dǎo)審核 |
鄒修陽 |
1 目的
驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001—ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。
2 適用范圍
適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的各級(jí)單位和部門的內(nèi)部審核。
3 職責(zé)
3.1 管理者代表
3.1.1 批準(zhǔn)組織編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。
3.1.2 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。
3.1.3 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作。
3.1.4 選擇審核組長及內(nèi)部質(zhì)量審核員并審核年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。
3.2 綜合處
3.2.1 編寫《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3.2.2 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的開展。
3.3 各相關(guān)部門積極配合內(nèi)部質(zhì)量審核工作,準(zhǔn)備相關(guān)資料,迎接內(nèi)部質(zhì)量審核。
4 工作程序
4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃
4.1.1 根據(jù)擬審核的活動(dòng)、區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果,由行政管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃全年審核方案,編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系除標(biāo)準(zhǔn)要求中7.3條以外的所有要素,另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織內(nèi)部質(zhì)量審核:
a 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化。
b 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。
c 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更。
d 在接受第二、第三方審核之前。
e 在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。
4.1.2 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)容
4.1.2.1審核目的、范圍、依據(jù)和方法。
4.1.2.2受審核部門和審核時(shí)間。
4.1.3 根據(jù)需要可以審核質(zhì)量管理體系覆蓋的除標(biāo)準(zhǔn)要求7.3條以外的要求和部門,也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要素或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核,但全年的內(nèi)部審核必須覆蓋質(zhì)量管理體系除標(biāo)準(zhǔn)要求7.3條以外全部要素。
4.2 審核前的準(zhǔn)備
4.2.1 管理者代表任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長,內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系且經(jīng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格后方能擔(dān)任。
4.2.2 由內(nèi)部質(zhì)量審核組長編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,交管理者代表批準(zhǔn)。其內(nèi)容主要包括:
4.2.2.1審核目的、范圍、依據(jù)。
4.2.2.2審核組成員、審核時(shí)間、地點(diǎn)。
4.2.2.3受審部門及審核要點(diǎn)。
4.2.2.4審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。
4.2.3 內(nèi)部質(zhì)量審核組長組織編寫《審核檢查表》,內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目及要點(diǎn)、審核范圍,確保無遺漏情況下審核方能順利進(jìn)行。
4.2.4 內(nèi)部質(zhì)量審核組長于內(nèi)部質(zhì)量審核前一周通知受審核部門,受審核部門對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)間如有異議,應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核前三天通知內(nèi)部質(zhì)量審核組長。
4.2.5 在內(nèi)部質(zhì)量審核員的安排中,盡量做到各相關(guān)專業(yè)交叉進(jìn)行,體現(xiàn)公平性。
4.3 內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施
4.3.1 首次會(huì)議
4.3.1.1參加會(huì)議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部質(zhì)量審核組成員及各單位、各職能部門負(fù)責(zé)人,與會(huì)者須簽到,并由行政管理處保留會(huì)議記錄。由審核組長主持會(huì)議。
4.3.1.2會(huì)議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)部質(zhì)量審核目的、范圍、依據(jù)、方式、內(nèi)部質(zhì)量審核員和內(nèi)部質(zhì)量審核日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。
4.3.2 現(xiàn)場審核
4.3.2.1內(nèi)部質(zhì)量審組根據(jù)《審核檢查表》對(duì)受審核部門質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核,將質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。
4.3.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核組長需每日召開內(nèi)部質(zhì)量審核小組會(huì)議,全面
了解該日內(nèi)部質(zhì)量審核情況,對(duì)《不合格報(bào)告》進(jìn)行核實(shí)。
4.3.3 審核報(bào)告
4.3.3.1現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會(huì)議,綜合分析檢查結(jié)果,依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并發(fā)出《不合格報(bào)告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。審核報(bào)告內(nèi)容包括:
a 審核目的、范圍、依據(jù)。
b 審核組成員、受審核方代表的名單。
c 現(xiàn)場審核情況綜述。
d 不合格項(xiàng)分布情況、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度說明。
e 存在的主要問題分析。
f 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的方向。
4.3.4 末次會(huì)議
4.3.4.1參加人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部質(zhì)量審核組成員及各職能部門領(lǐng)導(dǎo),與會(huì)者簽到,并由行政管理處保留會(huì)議記錄,審核組長主持會(huì)議。
4.3.4.2會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)部質(zhì)量審核組長重申審核目的、范圍、依據(jù),
宣讀《不符合報(bào)告》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,提出完成糾正措施的要求及日期,最后由管理者代表總結(jié)。
4.3.5 存在不合格項(xiàng)的責(zé)任部門,制定糾正措施計(jì)劃經(jīng)內(nèi)部質(zhì)量審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,內(nèi)部質(zhì)量審核員對(duì)實(shí)施效果跟綜檢查驗(yàn)證。
4.3.6 綜合處將《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》發(fā)放到各相關(guān)部門,同時(shí)將本次內(nèi)部質(zhì)量審核的有關(guān)結(jié)果提交管理評(píng)審。
5 相關(guān)文件
《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6 質(zhì)量記錄
6.1《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》
6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》
6.3《審核檢查表》
6.4《不符合項(xiàng)報(bào)告》
6.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》
6.6《會(huì)議簽到表》